
为了进一步规范我校经济管理活动,提高教育资金使用效益。5月13日上午,我校在王城校区办公楼116会议室召开《内部控制审计和案例分析》业务培训会。副校长上官林建出席并主持会议。审计委员会全体委员、纪委监察处、党委巡察工作办公室、财务处、审计处、国有资产管理处、基建处和后勤保障处等部门业务骨干共60余人参加培训。
审计处负责人围绕高校内部控制审计、建设工程审计、经济责任审计等重点领域、关键环节,结合高校典型案例进行系统讲解和深入剖析。
上官林建对此次培训效果予以充分肯定并强调:一是提高政治站位,切实开展重大政策措施落实情况审计,促进令行禁止;二是扎实开展内部控制及风险管理审计,持续强化内部风险防控。三是职能部门加强对内部管理的监督和检查力度,及时发现和纠正潜在的问题和不足,确保内部管理的有效性和规范性。
本次培训有效提升参训人员的风险防控能力,为强化单位内部监督体系、护航高质量发展筑牢审计监督防线。